účtuji v cestovní kanceláři, lidé platí dovolenou zálohou a doplatkem. zálohu účtuji 211/324, po odjetí zájezdu vystavuji fakturu 311/602. jak správně a kde /interní doklad nebo faktura/ odúčtovat tuto zálohu , aby se vše správně spárovalo? Děkuji za odpověď
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPD, VBÚ
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPD PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu
Změna stavů
Aktiva + | 211 |
Aktiva + | 221 |
Pasiva + | 324 |